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NOTA DE EMPENHO 2022NE000039

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 33.953,88
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

17/11/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

21/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE NOVEMBRO(PERIO COMPREENDIDO ENTRE 01 A 26 DE NOVEMBRO)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000039 17/11/2022 33.953,88 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE NOVEMBRO(PERIO COMPREENDIDO ENTRE 01 A 26 DE NOVEMBRO)
2022NE000039 17/11/2022 33.953,88 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE NOVEMBRO(PE
2022NL000072 14/12/2022 0,00 18.149,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS - ESTIMATIVA PARA O MÊS DE NOVEMBRO(PE
2022NL000071 14/12/2022 0,00 11.108,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação incorreta, será inscrita em restos a pagar
2022NL000082 14/12/2022 0,00 -11.108,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação incorreta, será inscrito em restos a pagar
2022NL000083 14/12/2022 0,00 -18.149,33 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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