Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000032

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 15.057,97
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

27/10/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

17/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS- ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000032 27/10/2022 15.057,97 15.057,97 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS- ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022
2022NE000032 27/10/2022 26.381,84 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTIMATIVA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
2022NE000036 17/11/2022 -11.323,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS- ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2
2022NL000070 01/12/2022 0,00 8.318,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS- ESTIMATIVA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2
2022NL000069 01/12/2022 0,00 6.739,32 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,