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NOTA DE EMPENHO 2022NE000020

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 24.064,40
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/07/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0149236/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO ADITIVO N° 001/2021 - PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000020 15/07/2022 24.064,40 24.064,40 24.064,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO ADITIVO N° 001/2021 - PMMA
2022NE000020 15/07/2022 24.382,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO MES JULHO
2022NE000025 01/08/2022 -318,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO ADITIVO N° 001/2021 - PMMA
2022NL000045 16/08/2022 0,00 12.653,84 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM CARTÃO MAGNÉTICO CONFORME CONTRATO ADITIVO N° 001/2021 - PMMA
2022NL000046 16/08/2022 0,00 11.410,56 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB071097 28/09/2022 0,00 0,00 12.653,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB071132 28/09/2022 0,00 0,00 11.410,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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