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NOTA DE EMPENHO 2022NE000002

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 28.077,71
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/02/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

28784/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMM PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000002 14/02/2022 28.077,71 28.077,71 28.077,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMM PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021.
2022NE000002 14/02/2022 30.287,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO DA NE 002/20022 DO CUSTEIO DA DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS PARA A BASE OPERACIONAL DO 11º BPM - TIMON ( MA ), DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210.799/2021-PMMA, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ) AO CONTRATO Nº 017/2020-PMM PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2021, NE 002, CE 004/005, NL 008/009, PP 004/005 E OB 16406.
2022NE000005 28/03/2022 -2.209,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, VIATURAS
2022NL000008 14/03/2022 0,00 22.644,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA, TAXA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, VIATURAS E MOTOCICL
2022NL000009 14/03/2022 0,00 5.433,02 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB016406 24/03/2022 0,00 0,00 28.077,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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