CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/08/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
165054/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de agosto de 2022. Conforme Oficio nº 061/2022-P/4-5ºBPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000043 | 05/08/2022 | 22.330,11 | 22.330,11 | 22.330,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de agosto de 2022. Conforme Oficio nº 061/2022-P/4-5ºBPM.
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2022NE000043 | 05/08/2022 | 24.427,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação em virtudo do valor liquidado ser menor que o empenho. 2022ne00043.
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2022NE000049 | 19/09/2022 | -2.096,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
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2022NL000097 | 12/09/2022 | 0,00 | 18.315,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
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2022NL000098 | 12/09/2022 | 0,00 | 4.014,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000049 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 192,71 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000047 | 14/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 43,96 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083235 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 18.271,27 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083236 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.822,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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