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NOTA DE EMPENHO 2022NE000043

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 22.330,11
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/08/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

165054/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de agosto de 2022. Conforme Oficio nº 061/2022-P/4-5ºBPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000043 05/08/2022 22.330,11 22.330,11 22.330,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de agosto de 2022. Conforme Oficio nº 061/2022-P/4-5ºBPM.
2022NE000043 05/08/2022 24.427,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação em virtudo do valor liquidado ser menor que o empenho. 2022ne00043.
2022NE000049 19/09/2022 -2.096,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
2022NL000097 12/09/2022 0,00 18.315,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
2022NL000098 12/09/2022 0,00 4.014,88 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP000049 14/11/2022 0,00 0,00 192,71
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP000047 14/11/2022 0,00 0,00 43,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083235 16/11/2022 0,00 0,00 18.271,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083236 16/11/2022 0,00 0,00 3.822,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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