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NOTA DE EMPENHO 2022NE000024

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 23.097,55
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

20/06/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

126514/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de junho de 2022. Conforme Oficio nº 047/2022-P/4-5ºBPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000024 20/06/2022 23.097,55 23.097,55 23.097,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de junho de 2022. Conforme Oficio nº 047/2022-P/4-5ºBPM.
2022NE000024 20/06/2022 25.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de parte do Empenho Estimativo das despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de junho de 2022. Conforme Oficio nº 047/2022-P/4-5ºBPM.
2022NE000027 06/07/2022 -1.902,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL do Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para
2022NL000062 01/07/2022 0,00 19.378,03 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL do Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para
2022NL000063 01/07/2022 0,00 3.719,52 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057320 12/08/2022 0,00 0,00 23.097,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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