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NOTA DE EMPENHO 2022NE000009

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 19.406,28
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

17/03/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

54241/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de março de 2022. Conforme Oficio nº 025/2022-P/4-5ºBPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000009 17/03/2022 19.406,28 19.406,28 19.406,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Estimativo para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de março de 2022. Conforme Oficio nº 025/2022-P/4-5ºBPM.
2022NE000009 17/03/2022 25.272,74 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de Empenho de parte do para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 5º BPM ¿ Barra do Corda -MA , do mês de março de 2022. Conforme Oficio nº 025/2022-P/4-5ºBPM.
2022NE000013 05/04/2022 -5.866,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
2022NL000033 01/04/2022 0,00 17.815,61 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas com Gerenciamento da Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do
2022NL000034 01/04/2022 0,00 1.590,67 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB022634 26/04/2022 0,00 0,00 19.406,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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