CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
189973/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM do mês de setembro de 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000046 | 15/09/2022 | 54.640,57 | 54.640,57 | 54.640,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM do mês de setembro de 2022
|
2022NE000046 | 15/09/2022 | 68.123,64 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 046/2022.
|
2022NE000048 | 04/10/2022 | -13.483,07 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM
|
2022NL000096 | 04/10/2022 | 0,00 | 42.884,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM
|
2022NL000097 | 04/10/2022 | 0,00 | 11.755,79 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000052 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 564,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000050 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 102,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092455 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 42.781,86 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092457 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.191,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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