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NOTA DE EMPENHO 2022NE000013

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 62.989,94
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

09/05/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

93699/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM do mês de maio de 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000013 09/05/2022 62.989,94 62.989,94 62.989,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM do mês de maio de 2022.
2022NE000013 09/05/2022 64.565,14 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial da NE 013/2022.
2022NE000014 06/06/2022 -1.575,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM
2022NL000030 02/06/2022 0,00 54.714,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com gerenciamento da frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para a base administrativa do 3°BPM
2022NL000031 02/06/2022 0,00 8.275,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050421 22/07/2022 0,00 0,00 54.714,26
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050783 27/07/2022 0,00 0,00 8.275,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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