CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
13/07/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
146436/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA referente ao mês de julho de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000995 | 13/07/2022 | 158,74 | 158,74 | 158,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA referente ao mês de julho de 2022.
|
2022NE000995 | 13/07/2022 | 158,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com serviço de internet para a Diretoria de Atividades Técnicas/DAT/CBMMA referente ao mês de julho de 2022.
|
2022NL002353 | 13/07/2022 | 0,00 | 158,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047250 | 13/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 158,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,