CPF/CNPJ:
40432544024593
Emissão:
26/05/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
109425/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA OM PAGAMENTO DE INTERNET DA DAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000891 | 26/05/2022 | 162,22 | 162,22 | 162,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA OM PAGAMENTO DE INTERNET DA DAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
|
2022NE000891 | 26/05/2022 | 162,22 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA OM PAGAMENTO DE INTERNET DA DAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.
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2022NL002083 | 26/05/2022 | 0,00 | 162,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032327 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 162,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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