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NOTA DE EMPENHO 2022NE000294

Favorecido

CLARO SA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

40432544024593

Emissão:

16/02/2022

Plano Interno:

011747

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel

Processo:

31548/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000294 16/02/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
2022NE000294 16/02/2022 151,81 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
2022NE000299 17/02/2022 -151,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Serviço de Telefonia Claro, referente ao mês de Fevereiro do ano de 2022/DAT/CBMMA
2022NL000607 16/02/2022 0,00 151,81 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da Nota de Liquidação, por motivo do credor está errado.
2022NL000610 16/02/2022 0,00 -151,81 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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