CPF/CNPJ:
30512171000160
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
011761
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
194219/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PJ
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001136 | 15/09/2022 | 14.045,89 | 14.045,89 | 14.045,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2021/CSL/CBMMA.
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2022NE001136 | 15/09/2022 | 14.045,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PREPAPRADA PARA 5ª CIBM/CBMMA, NA CIDADE DE CHAPADINHA-MA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º TERMO A
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2022NL003456 | 26/09/2022 | 0,00 | 14.045,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071289 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.045,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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