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NOTA DE EMPENHO 2022NE000903

Favorecido

QUEIROZ PAPEIS EIRELI - EPP
R$ 25.907,20
 

CPF/CNPJ:

30399251000151

Emissão:

26/05/2022

Plano Interno:

011749

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Expediente

Processo:

36967/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2022/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000903 26/05/2022 25.907,20 25.907,20 25.907,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2022/CSL/CBMMA.
2022NE000903 26/05/2022 25.907,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBMMA REFERENTE AO CONTRATO Nº 009/2022/CSL/CBMMA.
2022NL002132 02/06/2022 0,00 25.907,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038326 15/06/2022 0,00 0,00 25.907,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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