CPF/CNPJ:
13468076000198
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
54442/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1252.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000379 | 24/03/2022 | 7.375,55 | 7.375,55 | 7.375,55 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 023/2021/CSL/CBMMA E NOTA FISCAL Nº 1252.
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2022NE000379 | 24/03/2022 | 7.375,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO
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2022NL000906 | 24/03/2022 | 0,00 | 7.375,55 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
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2022NL001149 | 01/04/2022 | 0,00 | -7.375,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AEREAS E JARDINAGEM DO CBMMAIÇO REFERENTE AO
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2022NL001151 | 29/04/2022 | 0,00 | 7.375,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023847 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.006,77 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000824 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 368,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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