CPF/CNPJ:
11998532000186
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
236835/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA/CBMMA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001605 | 18/11/2022 | 554,84 | 554,84 | 554,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA/CBMMA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022
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2022NE001605 | 18/11/2022 | 554,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNET DA POLICLINICA/CBMMA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2022
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2022NL003865 | 18/11/2022 | 0,00 | 554,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094768 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 554,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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