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NOTA DE EMPENHO 2022NE000474

Favorecido

M W M DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R$ 30.000,00
 

CPF/CNPJ:

09190613000103

Emissão:

06/05/2022

Plano Interno:

011766

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Proteção e Segurança

Processo:

74798/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESGATE TIPO SACO DE ARREMESSO DE RESGATE CONFORME CONTRATO Nº 014/2022/CSL/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000474 06/05/2022 30.000,00 30.000,00 30.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESGATE TIPO SACO DE ARREMESSO DE RESGATE CONFORME CONTRATO Nº 014/2022/CSL/CBMMA.
2022NE000474 06/05/2022 30.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RESGATE TIPO SACO DE ARREMESSO DE RESGATE CONFORME CONTRATO Nº 014/2022/CSL/CBMMA, NOTA FISCAL Nº
2022NL002371 13/07/2022 0,00 30.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB047674 15/07/2022 0,00 0,00 30.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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