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NOTA DE EMPENHO 2022NE000412

Favorecido

V P DE SOUSA SOBRINHO
R$ 15.114,17
 

CPF/CNPJ:

05411761000150

Emissão:

31/03/2022

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

64259/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de março do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000412 31/03/2022 15.114,17 15.114,17 15.114,17
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de março do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA
2022NE000412 31/03/2022 15.114,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de gêneros Alimentícios da 11ª CIBM de Barra do Corda-MA, referente ao mês de março do contrato nº03/2022/CSL/CBMMA
2022NL001056 06/04/2022 0,00 15.114,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB022642 26/04/2022 0,00 0,00 15.114,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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