CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
104120/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000862 | 18/05/2022 | 229.996,27 | 229.996,27 | 229.996,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NE000862 | 18/05/2022 | 229.996,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com gerenciamento da frota do CBMMA - combustível referente ao mês de abril de 2022.
|
2022NL001964 | 18/05/2022 | 0,00 | 229.996,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040384 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 219.117,73 |
PAGAMENTO
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2022PP001408 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.878,54 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022PP001405 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 10.878,54 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL002239 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -10.878,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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