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NOTA DE EMPENHO 2022NE000514

Favorecido

FRANCENILTON DE MORAES SOUZA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00099407892387

Emissão:

11/05/2022

Plano Interno:

016072

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

73572/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com pagamento de diária com militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000514 11/05/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de diária com militar dentro do Estado.
2022NE000514 11/05/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de diária com militar dentro do Estado.
2022NL001278 11/05/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027746 12/05/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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