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NOTA DE EMPENHO 2022NE001009

Favorecido

JEFFERSON FERREIRA SERRA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00096420162300

Emissão:

21/07/2022

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

153475/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001009 21/07/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado.
2022NE001009 21/07/2022 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado.
2022NL002430 21/07/2022 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050069 21/07/2022 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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