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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.

2.400,00 2.400,00 2.400,00
2022NE000617

Dt. Emissão:
Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado.

800,00 800,00 800,00
2022NE000618

Dt. Emissão:
Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado.

800,00 800,00 800,00
2022NE000637

Dt. Emissão:
Descrição: Despesa com Pagamento de Diaria com Militar dentro do Estado.

480,00 480,00 480,00
2022NE000751

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2022NE000782

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.

320,00 320,00 320,00
2022NE001340

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

480,00 480,00 480,00
2022NE001354

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

960,00 960,00 960,00
2022NE001355

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

960,00 960,00 960,00
2022NE001356

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

960,00 960,00 960,00
2022NE001358

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

0,00 0,00 0,00
2022NE001633

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO

160,00 160,00 160,00
Totais: 9.920,00 9.920,00 9.920,00

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