CPF/CNPJ:
00069337454300
Emissão:
07/10/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
27014/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 27014/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001468 | 07/10/2022 | 18.906,83 | 18.906,83 | 18.906,83 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 27014/2021
|
2022NE001468 | 07/10/2022 | 18.906,83 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 27014/2021
|
2022NL003607 | 07/10/2022 | 0,00 | 18.906,83 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094160 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.137,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL004444 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.784,08 |
PAGAMENTO
|
2022PP002762 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.985,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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