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NOTA DE EMPENHO 2022NE000448

Favorecido

JOSE FIRMINO MENDES FERREIRA
R$ 3.979,50
 

CPF/CNPJ:

00057087288334

Emissão:

28/04/2022

Plano Interno:

016074

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

87343/2022

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLEGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000448 28/04/2022 3.979,50 3.979,50 3.979,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLEGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.
2022NE000448 28/04/2022 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE448, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001726, 190111-00001 2022NL004400
2022NE001726 15/12/2022 -20,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA NO COLEGIO MILITAR 02 DE JULHO DO CBMMA.
2022NL001121 28/04/2022 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE448, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001726, 190111-00001 2022NL004400
2022NE001726 15/12/2022 0,00 -20,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB023638 28/04/2022 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parcial do processo 2022NE448, em virtude da devolução parcial do suprimento de fundo_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2022NE001726, 190111-00001 2022NL004400
2022NE001726 15/12/2022 0,00 0,00 -20,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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