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NOTA DE EMPENHO 2022NE000304

Favorecido

JOSE FIRMINO MENDES FERREIRA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00057087288334

Emissão:

17/02/2022

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

33482/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA GUIMARAES-MA PARA ENTREGA DE MASCARAS PARA OS ALUNOS DO COLEGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XX UEB NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO/CBMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000304 17/02/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA GUIMARAES-MA PARA ENTREGA DE MASCARAS PARA OS ALUNOS DO COLEGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XX UEB NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO/CBMMA.
2022NE000304 17/02/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA GUIMARAES-MA PARA ENTREGA DE MASCARAS PARA OS ALUNOS DO COLEGIO MILITA
2022NL000625 17/02/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB005964 17/02/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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