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NOTA DE EMPENHO 2022NE001465

Favorecido

JOSE AUGUSTO SOUSA MARTINS
R$ 1.905,00
 

CPF/CNPJ:

00050806807334

Emissão:

29/09/2022

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

206613/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001465 29/09/2022 1.905,00 1.905,00 1.905,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO.
2022NE001465 29/09/2022 1.905,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO.
2022NL003575 29/09/2022 0,00 1.905,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072485 29/09/2022 0,00 0,00 1.905,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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