CPF/CNPJ:
00050546805353
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
230832/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CIAL PASSIVO PERMANENTE
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000350 | 17/03/2022 | 4.123,20 | 4.123,20 | 4.123,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000350 | 17/03/2022 | 4.123,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000785 | 17/03/2022 | 0,00 | 4.123,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.474,00 |
PAGAMENTO
|
2022PP000513 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 453,55 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000819 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 195,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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