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NOTA DE EMPENHO 2022NE000657

Favorecido

CARLOS JOAQUIM MOTA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00047608935391

Emissão:

13/05/2022

Plano Interno:

011775

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

83757/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Atendimento às Vítimas de Desastres

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000657 13/05/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2022NE000657 13/05/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2022NL001479 13/05/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB028324 13/05/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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