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NOTA DE EMPENHO 2022NE001696

Favorecido

MARCELO JOSE FERREIRA COSTA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00047107782304

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

247316/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães-MA paea a inauguração do Colegio Militar 2 de Julho unidade XX

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001696 18/11/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães-MA paea a inauguração do Colegio Militar 2 de Julho unidade XX
2022NE001696 18/11/2022 600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para Guimarães-MA paea a inauguração do Colegio Militar 2 de Julho unidade XX
2022NE001697 18/11/2022 -600,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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