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NOTA DE EMPENHO 2022NE000893

Favorecido

IVALDO DE JESUS SOUSA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00046758534391

Emissão:

26/05/2022

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

108470/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000893 26/05/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.
2022NE000893 26/05/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.
2022NL002091 26/05/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB032328 27/05/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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