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NOTA DE EMPENHO 2022NE000837

Favorecido

GERSON DE NAZARE R FIGUEIREDO
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00045954119368

Emissão:

17/05/2022

Plano Interno:

011786

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

102309/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000837 17/05/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2022NE000837 17/05/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.
2022NL001916 17/05/2022 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB029314 17/05/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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