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NOTA DE EMPENHO 2022NE000171

Favorecido

CLAUDIO ROBERTO DA PENHA NASCIMENTO
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00045022593300

Emissão:

25/01/2022

Plano Interno:

011786

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

13964/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000171 25/01/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.
2022NE000171 25/01/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma
2022NL000339 25/01/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB000611 26/01/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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