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NOTA DE EMPENHO 2022NE000357

Favorecido

ITAMARACY RIO PRETO MONTEIRO DE SOUSA
R$ 11.636,35
 

CPF/CNPJ:

00025742450320

Emissão:

17/03/2022

Plano Interno:

015510

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Abono Permanência

Processo:

2146/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Estado:

SC

Descrição

Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000357 17/03/2022 11.636,35 11.636,35 11.636,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.
2022NE000357 17/03/2022 11.636,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.
2022NL000794 17/03/2022 0,00 11.636,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB014891 18/03/2022 0,00 0,00 9.305,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL000836 18/03/2022 0,00 0,00 2.330,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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