CPF/CNPJ:
00025742450320
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015510
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
2146/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000357 | 17/03/2022 | 11.636,35 | 11.636,35 | 11.636,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.
|
2022NE000357 | 17/03/2022 | 11.636,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de abono permanência de exercício anterior.
|
2022NL000794 | 17/03/2022 | 0,00 | 11.636,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014891 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 9.305,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000836 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.330,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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