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NOTA DE EMPENHO 2022NE001717

Favorecido

JOSE CLIDENOR OLIVEIRA ROCHA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00014784637320

Emissão:

30/11/2022

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

247948/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001717 30/11/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.
2022NE001717 30/11/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR DENTRO DO ESTADO.
2022NL004163 30/11/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB088906 02/12/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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