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NOTA DE EMPENHO 2022NE001669

Favorecido

PAULO BRENO SANTANA SOUSA
R$ 3.048,00
 

CPF/CNPJ:

00005271488306

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

011786

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

150004/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR FORA DO ESTADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001669 18/11/2022 3.048,00 3.048,00 3.048,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR FORA DO ESTADO
2022NE001669 18/11/2022 3.048,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITAR FORA DO ESTADO
2022NL003978 21/11/2022 0,00 3.048,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB085247 22/11/2022 0,00 0,00 3.048,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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