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NOTA DE EMPENHO 2022NE000967

Favorecido

PAULO BRENO SANTANA SOUSA
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00005271488306

Emissão:

08/07/2022

Plano Interno:

011710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

143565/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000967 08/07/2022 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
2022NE000967 08/07/2022 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES DENTRO DO ESTADO.
2022NL002307 08/07/2022 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB046121 11/07/2022 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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