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NOTA DE EMPENHO 2022NE000030

Favorecido

PAULO BRENO SANTANA SOUSA
R$ 5.715,00
 

CPF/CNPJ:

00005271488306

Emissão:

14/01/2022

Plano Interno:

011775

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

7918/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Atendimento às Vítimas de Desastres

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes no Estado da Bahia.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000030 14/01/2022 5.715,00 5.715,00 5.715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes no Estado da Bahia.
2022NE000030 14/01/2022 5.715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma
2022NL000029 14/01/2022 0,00 5.715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB000061 14/01/2022 0,00 0,00 5.715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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