Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000797

Favorecido

EDUARDO FURTADO SOUSA
R$ 3.048,00
 

CPF/CNPJ:

00005161808357

Emissão:

16/05/2022

Plano Interno:

011715

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

47073/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Programas Sociais do Corpo de Bombeiros

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000797 16/05/2022 3.048,00 3.048,00 3.048,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.
2022NE000797 16/05/2022 3.048,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM MILITARES FORA DO ESTADO.
2022NL001777 16/05/2022 0,00 3.048,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB029187 16/05/2022 0,00 0,00 3.048,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,