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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.

2.400,00 2.400,00 2.400,00
2022NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem a serviço da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil/cepdc/cbmma nas operação de resposta contra as enchentes.

960,00 960,00 960,00
2022NE000850

Dt. Emissão:
Descrição: Despesa com pagamento de Diária com Militar dentro do Estado.

900,00 900,00 900,00
2022NE001166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO.

960,00 960,00 960,00
2022NE001342

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

960,00 960,00 960,00
2022NE001351

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO

960,00 960,00 960,00
Totais: 7.140,00 7.140,00 7.140,00

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