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NOTA DE EMPENHO 2022NE001589

Favorecido

AUGUSTO CESAR DOS SANTOS CUTRIM
R$ 38.571,89
 

CPF/CNPJ:

00002098455380

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

015509

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Ressarcimento de Pessoal

Processo:

159776/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Estado:

SC

Descrição

Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 159776/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001589 18/11/2022 38.571,89 38.571,89 38.571,89
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 159776/2022
2022NE001589 18/11/2022 38.571,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diferença de subsídios para servidor BM conforme processo nº 159776/2022
2022NL003872 18/11/2022 0,00 38.571,89 0,00
PAGAMENTO
2022PP002758 14/12/2022 0,00 0,00 4.050,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB093037 15/12/2022 0,00 0,00 25.897,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL004425 15/12/2022 0,00 0,00 8.624,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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