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NOTA DE EMPENHO 2022NE000347

Favorecido

PATRICIO DANIEL DOS PASSOS PENHA
R$ 8.875,14
 

CPF/CNPJ:

00001273466195

Emissão:

17/03/2022

Plano Interno:

015509

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Ressarcimento de Pessoal

Processo:

214876/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000347 17/03/2022 8.875,14 8.875,14 8.875,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
2022NE000347 17/03/2022 8.875,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
2022NL000782 17/03/2022 0,00 8.875,14 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB014874 18/03/2022 0,00 0,00 6.596,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL000806 18/03/2022 0,00 0,00 1.302,83
PAGAMENTO
2022PP000505 18/03/2022 0,00 0,00 976,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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