CPF/CNPJ:
00000463714350
Emissão:
17/03/2022
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal
Processo:
33448/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000341 | 17/03/2022 | 23.684,46 | 23.684,46 | 23.684,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NE000341 | 17/03/2022 | 23.684,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com diferença de subisidios/vencimentos de exercicio anterior.
|
2022NL000776 | 17/03/2022 | 0,00 | 23.684,46 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014874 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.151,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL000812 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.927,41 |
PAGAMENTO
|
2022PP000493 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.605,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,