CPF/CNPJ:
08148154000137
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
171670/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 175, CENTRO,
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo , transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE TURISMO, sediada no município de Barreirinhas- MA. Vigência de 26 de agosto a 31de dezembro de 2022, conforme 1° termo Aditivo ( prorrogação de prazo de vigência) , relativo ao Contrato n° 11/2021- PMMA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001695 | 01/09/2022 | 72.390,00 | 36.732,00 | 36.732,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo , transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE TURISMO, sediada no município de Barreirinhas- MA. Vigência de 26 de agosto a 31de dezembro de 2022, conforme 1° termo Aditivo ( prorrogação de prazo de vigência) , relativo ao Contrato n° 11/2021- PMMA .
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2022NE001695 | 01/09/2022 | 72.390,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo , transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE
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2022NL005671 | 20/10/2022 | 0,00 | 16.530,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 2° BPTUR, NO PERÍODO DE 01 Á 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONF PROC N° 240703/2022.
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2022NL007429 | 13/12/2022 | 0,00 | 14.880,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho para custear despesas com empresa especializada no preparo , transporte e fornecimento de refeições prontas e acondicionadas para o 2° BPM DE
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2022NL007530 | 14/12/2022 | 0,00 | 5.322,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084952 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 16.530,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB094238 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 14.880,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB095612 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.322,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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