Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE001839

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 569.265,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

23/09/2022

Plano Interno:

011902

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

192754/2022-PMM

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral - PMMA

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001839 23/09/2022 569.265,00 569.265,00 380.145,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER).
2022NE001839 23/09/2022 785.850,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPAEASA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS SEMILEITO, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER)..
2022NE002344 30/12/2022 -216.585,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA USO NO 1º TURNO DAS ELEICOES. CONF PROC 211475/2022. NF 2071. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
2022NL005383 07/10/2022 0,00 380.145,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O 2 TURNO ELEICOES 2022. NF 2078. PROC 231091/2022
2022NL006363 04/11/2022 0,00 189.120,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077362 24/10/2022 0,00 0,00 372.085,93
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP003355 24/10/2022 0,00 0,00 8.059,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,