CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
23/09/2022
Plano Interno:
011902
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
192754/2022-PMM
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Apoio e Segurança ao Processo Eleitoral - PMMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001839 | 23/09/2022 | 569.265,00 | 569.265,00 | 380.145,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER).
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2022NE001839 | 23/09/2022 | 785.850,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPAEASA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS SEMILEITO, PARA EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL 2022, DEVENDO SER EXECUTADO EM DUAS FASES: 1º E 2º TURNO (SE HOUVER)..
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2022NE002344 | 30/12/2022 | -216.585,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA USO NO 1º TURNO DAS ELEICOES. CONF PROC 211475/2022. NF 2071. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
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2022NL005383 | 07/10/2022 | 0,00 | 380.145,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O 2 TURNO ELEICOES 2022. NF 2078. PROC 231091/2022
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2022NL006363 | 04/11/2022 | 0,00 | 189.120,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077362 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 372.085,93 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP003355 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.059,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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