CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
84331/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000864 | 12/05/2022 | 1.382.693,61 | 1.382.693,61 | 1.382.693,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2021-PMMA DO CONTRATO Nº 017/2022-PMMA.
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2022NE000864 | 12/05/2022 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação Parcial do empenho nº 864, devido a nota fiscal menor
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2022NE001164 | 03/06/2022 | -17.306,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
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2022NL002855 | 03/06/2022 | 0,00 | 1.095.155,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO DE FROTA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, DA BASE OPERACIONAL DA REGIAO METROPOLITANA. CONFORME
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2022NL002856 | 03/06/2022 | 0,00 | 287.538,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049968 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 287.538,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052416 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.095.155,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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