CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
12197/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 15.991,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000002 | 24/01/2022 | 54.446,42 | 54.446,42 | 54.446,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO VALOR DE 15.991,00 PARA BASE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2021 - PMMA, CONTRATO Nº 017/2020 - PMMA.
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2022NE000002 | 24/01/2022 | 62.627,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo. nota fiscal menor
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2022NE000153 | 15/02/2022 | -8.180,58 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECI
|
2022NL000359 | 15/02/2022 | 0,00 | 40.729,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERECIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS NO VALOR DE 46.636,00 E PARA FORNECI
|
2022NL000358 | 15/02/2022 | 0,00 | 13.716,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006373 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 54.446,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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