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NOTA DE EMPENHO 2022NE000424

Favorecido

LOCAMIL SERVICOS LTDA
R$ 188.000,00
 

CPF/CNPJ:

02743288000110

Emissão:

14/03/2022

Plano Interno:

011887

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de Veículos

Processo:

028099/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019-PMMA. .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000424 14/03/2022 188.000,00 169.200,00 150.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2019-PMMA. .
2022NE000424 14/03/2022 188.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE
2022NL001395 06/04/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 92024/2022, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
2022NL002294 06/05/2022 0,00 18.800,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DATA INCORRETA
2022NL002295 06/05/2022 0,00 -18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 92024/2022, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
2022NL002297 11/05/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 119374/2022, REFERENTE A DEESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
2022NL003364 04/07/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com locação de veículos, períodos de 01 a 30 de junho/2022
2022NL003513 05/07/2022 0,00 18.800,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno devido competência da NF incorreta.
2022NL003517 05/07/2022 0,00 -18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 0140025/2022, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO
2022NL003519 08/07/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE JULHO/2022. NF 4467
2022NL004266 03/08/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, PROC 191724/2022.
2022NL005197 26/09/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS, MES DE SET/2022. CONF PROC 210315/2022. NF 4565. FATURA 5139.
2022NL005424 06/10/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICKUP PARA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE
2022NL006341 30/11/2022 0,00 18.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF PROC N ° 249750/2022.
2022NL007529 15/12/2022 0,00 18.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB021454 22/04/2022 0,00 0,00 18.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038248 15/06/2022 0,00 0,00 18.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB049968 21/07/2022 0,00 0,00 18.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB058835 17/08/2022 0,00 0,00 18.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB067717 16/09/2022 0,00 0,00 17.897,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL004914 16/09/2022 0,00 0,00 902,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL006107 19/11/2022 0,00 0,00 902,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL006104 19/11/2022 0,00 0,00 902,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084324 21/11/2022 0,00 0,00 17.897,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB092244 13/12/2022 0,00 0,00 17.897,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL007482 13/12/2022 0,00 0,00 902,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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