CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
157593/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente ao período de 01 a 31 de agosto, conforme Contrato n°. 01/2022 - PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001484 | 04/08/2022 | 317.408,18 | 317.408,18 | 317.408,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente ao período de 01 a 31 de agosto, conforme Contrato n°. 01/2022 - PMMA
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2022NE001484 | 04/08/2022 | 353.398,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO E SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.__Empenho para custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, referente ao período de 01 a 31 de agosto, conforme Contrato n°. 01/2022 - PMMA
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2022NE002341 | 30/12/2022 | -35.990,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para a Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão, refer
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2022NL005381 | 10/10/2022 | 0,00 | 317.408,18 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084640 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 313.599,28 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL006115 | 21/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.808,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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