CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
01/03/2022
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
39113/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho pra custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão para o período de 01a 31 de março/2022, conforme o Contrato nº 01/2022- PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000421 | 01/03/2022 | 408.885,19 | 408.885,19 | 408.885,19 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho pra custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão para o período de 01a 31 de março/2022, conforme o Contrato nº 01/2022- PMMA.
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2022NE000421 | 01/03/2022 | 400.049,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ALIMENTAÇÃO NE 421, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2022
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2022NE000456 | 01/03/2022 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da nota de empenho 421 devido a nota fiscal menor que o empenho..
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2022NE000668 | 26/04/2022 | -3.164,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho pra custear despesas com preparo, transporte e fornecimento de alimentação pronta para Região da Grande Ilha da Policia Militar do Maranhão pa
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2022NL001452 | 07/04/2022 | 0,00 | 408.885,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB021454 | 22/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 408.885,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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