Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000960

Favorecido

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00394460005887

Emissão:

25/05/2022

Plano Interno:

011863

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Multas Indedutíveis

Processo:

81194/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS) E 31º BPM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000960 25/05/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS) E 31º BPM
2022NE000960 25/05/2022 200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 960. NAT DE DESPESA INCORRETA.__PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS) E 31º BPM
2022NE001408 01/07/2022 -200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 2º BPTUR (BARRERINHAS). PA 23/03/2022
2022NL002484 25/05/2022 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA REGULARIZAÇÃO DE PGTO DE DARF REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO 31º BPM. PA 23/03/2022
2022NL002485 25/05/2022 0,00 100,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE NL CONF ORIENTACAO CONTADORIA. NAT DESPESA INCORRETA.
2022NL003707 01/07/2022 0,00 -100,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO NL CONF ORIENTACAO CONTADORIA. NAT DESPESA INCORRETA
2022NL003708 01/07/2022 0,00 -100,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB031835 25/05/2022 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL003702 01/07/2022 0,00 0,00 -100,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL003703 01/07/2022 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,